Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Kostenontwikkeling regionale jeugdhulp" binnen de gemeente Kaag en Braassem. De brief informeert de gemeenteraad over de stijgende kosten van regionaal gecontracteerde jeugdhulp, die voornamelijk worden veroorzaakt door prijsstijgingen, langere zorgtrajecten en complexere zorgbehoeften. Er wordt een tekort van €700k verwacht voor 2024, dat niet binnen de huidige begroting kan worden opgevangen. Een regionale Taskforce is ingesteld om fundamentele keuzes te maken voor kostenbeheersing en het terugdringen van de jeugdhulpconsumptie. Na het zomerreces zal een uitgebreidere toelichting worden gegeven aan de raad.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van het schetsen van de huidige situatie en de financiële uitdagingen. Echter, het biedt nog geen concrete oplossingen of gedetailleerde plannen voor kostenbesparing, wat na het zomerreces verder besproken zal worden.
Rol van de Raad:
De raad wordt geïnformeerd over de financiële situatie en de noodzaak van toekomstige beslissingen. Hun rol zal waarschijnlijk bestaan uit het beoordelen en goedkeuren van eventuele voorgestelde maatregelen en budgetaanpassingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissingen nemen over hoe om te gaan met de stijgende kosten van jeugdhulp, inclusief mogelijke herprioritering van budgetten, het ondersteunen van de Taskforce-aanbevelingen, en het maken van keuzes die de balans vinden tussen zorgkwaliteit en kostenbeheersing.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke doelen of tijdlijnen bevat voor de kostenbesparingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de details over hoe de kostenbesparingen gerealiseerd zullen worden, ontbreken.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden of cliënten in het proces van besluitvorming of het ontwikkelen van besparingsmaatregelen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële duurzaamheid en kostenbeheersing.
Financiële Gevolgen:
Er wordt een tekort van €700k verwacht voor 2024, dat niet binnen de huidige begroting kan worden opgevangen. De risicoparagraaf houdt rekening met mogelijke meerkosten van €750k. Er is geen specifieke dekking voor het tekort aangegeven, maar de Taskforce is ingesteld om besparingen te realiseren.